Faktúra č. 373/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 373/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.07.2021
  • Celková hodnota: 238,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 101/21
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
101/21 Objednávame si u Vás: - opravu a výmenu poškodeného kábla do kotolne v celkovej hodnote 238,00 € CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Plavka 40114121 0,00 € 22.07.2021 27.07.2021 Objednávka
Tlačiť