Faktúra č. 372/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 372/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.08.2026
  • Celková hodnota: 545,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/26
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/26 Objednávame si u Vás: - hrnček nerez 0,5L ............. 5 ks - obedár nerez 3Dx16 cm ......... 2 ks - obedár nerez 4Dx16 cm ......... 2 ks - kanvica 2L PVC s viečkom ...... 1 ks - kanvica na mlieko 3L nerez .... 1 ks - obedár nerez 4x1,2L ........... 1 ks CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 11.08.2026 18.08.2026 Objednávka
Tlačiť