Faktúra č. 371/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 371/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.08.2025
  • Celková hodnota: 36,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/25
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/25 Objednávame si u Vás: - nastavenie prevodového mostíka IS CYGNUS do mzdového programu MAGMA z dôvodu načítania mzdových výkazov za mesiac júl 2025, celkový čas riešenia bol 30 minút v celkovej hodnote 36,90 € CSS Dúbrava 00695467 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 0,00 € 06.08.2025 08.08.2025 Objednávka
373/25 CSS Dúbrava 00695467 MIRON-EX s.r.o. 56290381 765,44 € 08.08.2025 12.09.2025 Faktúra
Tlačiť