Faktúra č. 359/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 359/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.07.2022
- Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 078/22
- Dátum zverejnenia: 28.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
078/22 | Objednávame si u Vás : - Toner HP,CF217X 5000 str. - valec optický HP v celkovej hodnote : 63,- eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Objednávka | |||||
353/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 94,60 € | 11.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |