Faktúra č. 359/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 359/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 078/22
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/22 Objednávame si u Vás : - Toner HP,CF217X 5000 str. - valec optický HP v celkovej hodnote : 63,- eur CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Objednávka
353/22 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 94,60 € 11.07.2022 19.08.2022 Faktúra
Tlačiť