Faktúra č. 358/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 358/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.07.2024
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/24
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/24 Objednávame si u Vás: -calcium chloratum...8 ks, -olynth HA...4 ks, -livsane immuno vital tbl...8 ks, -imodium CPS...10 ks, -ibalgin rapidcaps...6 ks, -bepanthen krém...2 ks, -neo phytiol masť...4 ks, -kinedryl tbl...6 ks, -paralen...20 ks, -lioton gel... CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 0,00 € 23.07.2024 06.08.2024 Objednávka
Tlačiť