Faktúra č. 355/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 355/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.07.2021
  • Celková hodnota: 273,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 079/21
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079/21 Objednávame si u Vás: - diagnostiku problému ČOV, - oprava vzduchového potrubia v celkovej hodnote 273,60 € CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 0,00 € 08.07.2021 10.07.2021 Objednávka
Tlačiť