Faktúra č. 353/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 353/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.07.2024
  • Celková hodnota: 86,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2024
  • Identifikácia objednávky: 096/24
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2/2024 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 Iné 51 859,40 € 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
096/24 Objednávame si u Vás: - Magnesia jemne perlivá 1,5l...108 ks pitný réžim pre zamestnancov CSS v celkovej hodnote 86,40 € CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 0,00 € 23.07.2024 26.07.2024 Objednávka
Tlačiť