Faktúra č. 327/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 327/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.07.2026
  • Celková hodnota: 485,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 081/26
  • Dátum zverejnenia: 12.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/26 Objednávame si u Vás: - podkladový kameň fr. 0-32...12,80 m3 + doprava v celkovej hodnote 485,11 € CSS Dúbrava 00695467 SCORP TRADE 36580422 0,00 € 22.07.2026 27.07.2026 Objednávka
Tlačiť