Faktúra č. 257/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 257/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.05.2021
  • Celková hodnota: 138,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 062/21
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
062/21 Objednávame si u Vás: - toner CF217 XL...2 ks, - toner Canon Cartridge 737...1 ks - toner Samsung MLT-D1042S...2 ks, - toner CB436 36A...1 ks, - toner CE285 85A...1 ks v celkovej hodnote 138,96 € CSS Dúbrava 00695467 DAMEDIS 11111111111 0,00 € 27.05.2021 28.05.2021 Objednávka
Tlačiť