Faktúra č. 255/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 255/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 64,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 051/25
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/25 Objednávame si u Vás: - korozal 6200 0,75 kg...3 ks, - korozal 0,75 kg...4 ks, - štetec top 40...2 ks, - štetec top 50...1 ks, - riedidlo S6006 1l...2 ks v celkovej hodnote 64,04 € CSS Dúbrava 00695467 MAKRI Plus, s.r.o 47968150 0,00 € 02.05.2025 06.05.2025 Objednávka
Tlačiť