Faktúra č. 252/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 252/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.05.2023
  • Celková hodnota: 73,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/23
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/23 Objednávame si u Vás: - páska krepová 30mm...2 ks, - páska izolačná...1 ks, - olej WD sprej...1 ks, - elektródy...60 ks, - klince...0,512 kg, - žiarovka 75W...10 ks, - drôt kruh...3 kg, - kotúč rezný...10 ks, - kartáč komínový...4 ks, - račňa 1/2"...1 ks CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 0,00 € 11.05.2023 12.05.2023 Objednávka
250/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 161,87 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
Tlačiť