Faktúra č. 239/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 239/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.05.2022
  • Celková hodnota: 93,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/2022
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť