Faktúra č. 224/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 224/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 739,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/24
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/24 Objednávame si u Vás servis + prezutie pneumatík vozidla SV 967 AZ Ford Transit v hodnote: 860,90 eur CSS Dúbrava 00695467 Jozef Zuščák 37006631 0,00 € 13.05.2024 21.05.2024 Objednávka
236/24 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 259,15 € 22.05.2024 04.06.2024 Faktúra
Tlačiť