Faktúra č. 224/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Zuščák
- IČO: 37006631
- Adresa: Kpt. Nálepku 98/33, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 224/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 739,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 065/24
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065/24 | Objednávame si u Vás servis + prezutie pneumatík vozidla SV 967 AZ Ford Transit v hodnote: 860,90 eur | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 0,00 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
236/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 259,15 € | 22.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra |