Faktúra č. 203/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 407,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/25 Objednávame si u Vás: - prečistenie kanalizácie pri izbe č. 8 - ŠZ v hodnote : 407,25 eur CSS Dúbrava 00695467 Inštalacentrum, s. r. o 44695292 0,00 € 24.04.2025 07.05.2025 Objednávka
202/25 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 128,18 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
Tlačiť