Faktúra č. 192/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 192/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 201,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/24
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/24 Objednávame si u Vás: - kancelársky papier...50 ks v celkovej hodnote 201,00 € CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 0,00 € 25.04.2024 27.04.2024 Objednávka
183/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 355,34 € 19.04.2024 21.05.2024 Faktúra
Tlačiť