Faktúra č. 191/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.04.2022
  • Celková hodnota: 340,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/22
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/22 Objednávame si u Vás odberové stoličky pevné - 2 ks v hodnote : 340,. eur. CSS Dúbrava 00695467 HIPOKRAT,spol.s.r.o 36358703 0,00 € 12.04.2022 20.04.2022 Objednávka
Tlačiť