Faktúra č. 189/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 189/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.04.2022
  • Celková hodnota: 361,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/22
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/22 Objednávame si u Vás: - pretlačenie upchatého odpadového potrubia WC odd.I- poschodie kaštieľ. v celkovej hodnote :361,20 € CSS Dúbrava 00695467 INŠTALA CENTRUM s. r. o 44695292 0,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Objednávka
174/22 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 147,71 € 08.04.2022 09.05.2022 Faktúra
Tlačiť