Faktúra č. 185/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 185/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dod.potrav.tovar
  • Dátum doručenia: 08.04.2020
  • Celková hodnota: 364,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2/2020
  • Identifikácia objednávky: 189/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
692/20 výživové doplnky pre zamestnancov a PSS/nariadenie vlády SR č. 301/2020/ CSS Dúbrava 00695467 Eva Júnová VIOLA 37936883 2 620,00 € 23.12.2020 30.12.2020 Faktúra
Tlačiť