Faktúra č. 179/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 179/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.04.2021
  • Celková hodnota: 63,03 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2021
  • Identifikácia objednávky: 200/2021
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
676/21 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 179,48 € 17.12.2021 23.12.2021 Faktúra
Tlačiť