Faktúra č. 178/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 178/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.04.2025
  • Celková hodnota: 407,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 045/25
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/25 Objednávame si u Vás: - pretlačenie upchatej kanalizácie v hodnote : 407,25 eur. CSS Dúbrava 00695467 Inštalacentrum, s. r. o 44695292 0,00 € 14.04.2025 23.04.2025 Objednávka
174/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 462,75 € 16.04.2025 16.05.2025 Faktúra
Tlačiť