Faktúra č. 178/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 178/20
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu a všeobec. materiál
  • Dátum doručenia: 08.04.2020
  • Celková hodnota: 180,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27,28,29,33A/20
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
678/20 nákup hyg.a čistiacich potrieb CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 864,50 € 18.12.2020 23.12.2020 Faktúra
Tlačiť