Faktúra č. 177/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 177/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.04.2025
  • Celková hodnota: 498,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 028/25
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/25 Objednávame si u Vás: -poradač pakový...30 ks, -zvýrazňovač...10 ks, -popisovač...16 ks, -rýchloviazač závesný...80 ks, -papier farebný...4 ks, -pravítko...4 ks, -ceruzka...4 ks, -pero...10 ks, -korektor...10 ks, -guma...10 ks, -farba razítková...2 ks, -p CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 07.03.2025 18.04.2025 Objednávka
Tlačiť