Faktúra č. 177/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 177/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.04.2025
- Celková hodnota: 498,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/25
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
028/25 | Objednávame si u Vás: -poradač pakový...30 ks, -zvýrazňovač...10 ks, -popisovač...16 ks, -rýchloviazač závesný...80 ks, -papier farebný...4 ks, -pravítko...4 ks, -ceruzka...4 ks, -pero...10 ks, -korektor...10 ks, -guma...10 ks, -farba razítková...2 ks, -p | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 07.03.2025 | 18.04.2025 | Objednávka |