Faktúra č. 172/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 172/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny /mraz.polotovary,mr.ryby a p./
  • Dátum doručenia: 06.04.2020
  • Celková hodnota: 112,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2020
  • Identifikácia objednávky: 181/2020
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
661/20 nákup bezdotykových dávkovačov dezinfekcie SD10 spray CSS Dúbrava 00695467 LAMAJ, spol. s r.o. 36537349 295,08 € 15.12.2020 20.12.2020 Faktúra
Tlačiť