Faktúra č. 171/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 171/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 220,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2024
  • Identifikácia objednávky: 175/24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2024 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 19 303,85 € 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
175/24 Objednávame si u Vás: - zdravotná obuv - vsuvky...1 ks, - zdravotná obuv zateplená...24 ks, - zdravotná obuv - sandále...3 ks v celkovej hodnote 1.188,30 € CSS Dúbrava 00695467 STAVBARKO s. r. o. 53694635 0,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Objednávka
586/24 CSS Dúbrava 00695467 PP Plyn s. r. o. 56265425 70,00 € 29.11.2024 13.12.2024 Faktúra
Tlačiť