Faktúra č. 163/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 163/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 97,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6/2024
  • Identifikácia objednávky: 172/24
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2024 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 Iné 24 554,40 € 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
172/24 Objednávame si u Vás: - fólia strečová 50 cm...2 ks, - fólia strečová 45 cm...1 ks, - sáčky mikrotenové...8 ks v celkovej hodnote 29,38 € CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 30.11.2024 06.12.2024 Objednávka
563/24 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 209,15 € 14.11.2024 23.11.2024 Faktúra
Tlačiť