Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 163/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.04.2021
- Celková hodnota: 78,95 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5/2021
- Identifikácia objednávky: 187/2021
- Dátum zverejnenia: 13.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
597/21 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Eva Júnová VIOLA |
37936883 |
|
2 660,00 € |
18.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť