Faktúra č. 154/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 154/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny /mraz.polot../
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 405,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/2020
  • Identifikácia objednávky: 170/2020
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
589/20 nákup kancelárskeho materiálu CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 197,07 € 12.11.2020 24.11.2020 Faktúra
Tlačiť