Faktúra č. 153/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 153/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 349,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6/2024
  • Identifikácia objednávky: 164/24
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6/2024 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 Iné 24 554,40 € 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
164/24 Objednávame si u Vás: - obrusovinu .................40m v celkovej hodnote: 300,- eur ( z OŠ) CSS Dúbrava 00695467 Ing. Zuzana Juhásová 56239866 0,00 € 14.11.2024 23.11.2024 Objednávka
136/24 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 386,56 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
531/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 998,99 € 30.10.2024 27.11.2024 Faktúra
Tlačiť