Faktúra č. 145/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 145/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 682,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031/23 | Objednávame si u Vás : -výmenu bojlera v kuchyni 60,- € - opravu poškod. rozvodov vody v areáli CSS 622,45€ v celkovej hodnote : 682,45 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
142/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 204,83 € | 17.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
687/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY Stakčín, s.r.o. | 55484832 | 5,35 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |