Faktúra č. 144/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 144/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny/TOFU údené/
  • Dátum doručenia: 20.03.2020
  • Celková hodnota: 52,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121B/2020
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
573/20 nákup tonerov do tlačiarne CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 50,00 € 04.11.2020 20.11.2020 Faktúra
Tlačiť