Faktúra č. 135/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 135/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 1 008,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/25
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/25 Objednávame si u Vás : - Prenosný miniterminál OPN- 2500,SN ......5 ks v hodnote: 1008,60 eur CSS Dúbrava 00695467 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 0,00 € 25.03.2025 01.04.2025 Objednávka
127/25 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 348,29 € 21.03.2025 24.04.2025 Faktúra
Tlačiť