Faktúra č. 135/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 135/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 273,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/21
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/21 Objednávame si u Vás pretlačenie upchatého WC v spoločenskej miestnosti CSS Dúbrava 00695467 INŠTALA CENTRUM s. r. o 44695292 0,00 € 03.03.2021 31.03.2021 Objednávka
484/21 CSS Dúbrava 00695467 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 493,39 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
Tlačiť