Faktúra č. 131/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 131/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 646,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
  • Identifikácia objednávky: 136,137/25
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
537/25 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 523,80 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
Tlačiť