Faktúra č. 131/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 131/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 292,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2022
  • Identifikácia objednávky: 142/22
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
142/22 Objednávame si u Vás: - káble štartovacie DUNLOP...1 ks v celkovej hodnote 16,00 € CSS Dúbrava 00695467 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 0,00 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
122/22 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 107,89 € 10.03.2022 14.04.2022 Faktúra
621/22 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 110,27 € 23.11.2022 14.12.2022 Faktúra
Tlačiť