Faktúra č. 125/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 125/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.03.2025
  • Celková hodnota: 472,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 038/25
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
038/25 Objednávame si u Vás: - sušič vlasov...3 ks, - varná konvica Sencor...1 ks, - zastrihávač vlasov...1 ks, - TV Samsung...1 ks /z darovacieho účtu/ v celkovej hodnote 472,01 € CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina 44603731 0,00 € 20.03.2025 22.03.2025 Objednávka
Tlačiť