Faktúra č. 113/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 113/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 54,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2022
  • Identifikácia objednávky: 123/22
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
123/22 Objednávame si u Vás vývoz odpadu VKK v hodnote : 868,45 eur CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 0,00 € 21.10.2022 08.11.2022 Objednávka
509/22 CSS Dúbrava 00695467 R-SHOES 50458345 19,90 € 23.09.2022 15.10.2022 Faktúra
Tlačiť