Faktúra č. 110/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 110/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 61,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501/22 CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 90,40 € 20.09.2022 15.10.2022 Faktúra
Tlačiť