Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 107/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 698,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
- Identifikácia objednávky: 115,116/25
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 097/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
636,00 € |
05.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 439/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PP Plyn s. r. o. |
56265425 |
|
140,00 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť