Faktúra č. 105/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 105/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.03.2025
  • Celková hodnota: 48,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50971
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
432/25 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 133,36 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
Tlačiť