Faktúra č. 101/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 101/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.02.2022
  • Celková hodnota: 62,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2022
  • Identifikácia objednávky: 109/22
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
109/22 Objednávame si u Vás: - náplň PB 33 kg...2 ks v celkovej hodnote 130,00 € CSS Dúbrava 00695467 Šteňko Pavel 44271204 0,00 € 19.09.2022 20.09.2022 Objednávka
446/22 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 592,72 € 22.08.2022 17.09.2022 Faktúra
Tlačiť