Faktúra č. 100/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 100/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota: 463,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/2019
  • Identifikácia objednávky: 113/020
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
386/20 výr., nakládka, dovoz, montáž kancel.nábytku CSS Dúbrava 00695467 Vladimír Geľatič 33888132 975,60 € 24.07.2020 04.08.2020 Faktúra
Tlačiť