Faktúra č. 099/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 099/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.03.2026
  • Celková hodnota: 464,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/26
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/26 Objednávame si u Vás: - opravu smažiacej panvice PE-50 a práčky Fagor (výmena topných telies) v celkovej hodnote 464,94 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 0,00 € 05.03.2026 16.03.2026 Objednávka
Tlačiť