Faktúra č. 098/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 098/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.02.2022
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/22
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/22 Objednávame si u Vás: - toner HP 217 XL...2 ks v celkovej hodnote 60,00 € CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 24.02.2022 28.02.2022 Objednávka
Tlačiť