Faktúra č. 095/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 095/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 149,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2024
  • Identifikácia objednávky: 113/24
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2024 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 19 303,85 € 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
113/24 Objednávame si u Vás vývoz VKK - 2 ks v hodnote : 657,36 eur CSS Dúbrava 00695467 Verejnoprospešné služby 43904157 0,00 € 19.08.2024 28.08.2024 Objednávka
358/24 CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 1 000,00 € 29.07.2024 24.08.2024 Faktúra
Tlačiť