Faktúra č. 093/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 093/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 189,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/23
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/23 Objednávame si u Vás : - opravu čerpadla pre studňu v areáli CSS Dúbrava DHNM 3850 v hodnote: 189,72 eur CSS Dúbrava 00695467 Rastislav Hudák 40297055 0,00 € 17.02.2023 21.02.2023 Objednávka
Tlačiť