Faktúra č. 086/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 086/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 139,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2021
  • Identifikácia objednávky: 106/21
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/21 Objednávame si u Vás: - náplň PB 33 kg...2 ks v celkovej hodnote 104,00 € CSS Dúbrava 00695467 Šteňko Pavel 44271204 0,00 € 28.07.2021 29.07.2021 Objednávka
Tlačiť