Faktúra č. 085/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 085/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 200,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/2021
  • Identifikácia objednávky: 105/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
377/21 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 432,00 € 28.07.2021 17.08.2021 Faktúra
Tlačiť