Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 084/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 199,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
344/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
34,40 € |
24.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť