Faktúra č. 082/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 082/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.02.2020
  • Celková hodnota: 135,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2020
  • Identifikácia objednávky: 91/2020
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
311/20 nákup kancelárskeho materiálu CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 52,12 € 19.06.2020 30.06.2020 Faktúra
Tlačiť