Faktúra č. 078/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 078/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.02.2025
  • Celková hodnota: 454,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
  • Identifikácia objednávky: 90,91/25
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
326/25 CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV, s.r.o., prevádzka Snina 44603731 459,00 € 14.07.2025 31.07.2025 Faktúra
Tlačiť